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2010年のタックスリターン

프리토크
#1
  • tax man
  • 2011/02/26 15:56

2005年から続けていました「2004年のタックスリターン」のトピックの書き込み有効期限が終了したとのことです。従いまして、新たに「2010年のタックスリターン」というトピを立てましたので、タックスリターンに関するご質問がありましたら、引き続きお答えしたいと思います。

#139
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 14:54
  • 신고

#128

>>①この度初めてscheduleDを作成するのですが、
A証券口座:主人名義のmutual fund/long-term
B証券口座:私名義の株式売買/short-term
で、それぞれ少額ながらcapitalgainがあります。
これは一人ずつ別々のスケジュールDを作成する必要があるのでしょうか。それとも、1枚の紙の上の部分Name showm on returnに二人の名前、S.S.N.の欄には二人の番号を並べて書いて、1枚で申告しても良いのでしょうか。

Schedule d一枚での申告で問題ないと思います。

>> short-termの部分は、直近の配当の再投資日がこのfundを売った時点で1年未満のため、その期間のgainのみshort-termに該当するという解釈でよろしいでしょうか。もしこの解釈であってるとすると、このfundの取引に対応する1099-Bはshort-termとlong-termに分かれておらず、一まとめに、売った日とシェアと金額が記載されてるのみなので、これを自分でcost summeryを見ながら、scheduleDのshor-term欄とlong-term欄に分けて記入すればよろしいのでしょうか。

株式関係のフォームは、申告上非常に不親切になっておりますので、自分で必要な情報を管理する必要があります。おっしゃられるように、mutual fundの全体額から、一年以内の配当分を差し引いて、その額が、short-termの欄に、その他がlong-termの欄に記入になります。

>>③私名義の株式売買の中で、
1つwash ruleに該当する取引があり、損失が計上できないのですが、これのscheduleDにおける書き方は、シェア数(数回にわけて買い増ししてましたが、まとめて)、企業名、購入日(一番最初に買った日を書くのか、最後に買った日を書くのかどちらでしょうか)、売った日、売った額、購入額、lossの額、次の行にwash saleと書き、gainの額(lossと同じ額を書いて相殺するため)を記入ということであってますか?

schedule dの欄に、購入日(買った日時)、次に売った日時、売った金額、次に買った額、そして最後に損失額を記入して、その次の行の一番最初(通常は株の数と名称を記入する欄)に、wash saleと記入して、一番最後の欄に損失額と同じ額をマイナスをつけずに、プラス額として記入します。これで損失がとれないことになります。

>>また、同日買いなおした同株式のことは何も記入しなくてもよろしいのでしょうか。

その株式を売っていなければ、損益がでていないことになりますので、記入の必要はないと思います。売って損がでていれば、wash saleになると思いますが。

#140
  • シバ
  • 2011/04/04 (Mon) 16:12
  • 신고

今年初めてTaxReturnをするJ1(トレイニー)のものです。
業者に頼もうと問い合わせてみたところ予想以上の金額で、自分でやるしかない状態です。
自分なりにサーチして書き込みをしてみましたが、計算がわからず困っています。
どうか、お助け下さい。

提出用紙はN1046-NRを使用します。

W-2の1~17の数字は以下になります。
1.14249.00
2.709.75
3.1200.00
4.74.40
5.1200.00
6.17.40
14.156.74
16.14249.00
17.82.25

1099-MISC
7.148.50

Moving expence (3903Form)
$1425.00

用紙の記入の仕方をご指導いただけませんか?
お忙しいところ恐れ入ります。

宜しくお願いいたします。

#141

tax man様

#129で質問させて頂いた者です。お恥ずかしいのですが、記入した1099MISCの7の項目の数字が間違っておりました。こちら$3000.00です。

お手数お掛けして申し訳ございません、、、

引き続きご指導頂けると幸いです。

宜しくお願い致します。

#142
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 23:37
  • 신고

#129

>> 昨年の6月下旬から現在LAにある日系企業でJ1インターンをしているものです。私は1099MISCのフォームを受け取ったのですが、記入されている項目が7 Nonemployee compensationのみです。金額は$3000.00になります。
こういった場合には、1040フォームのFederal income tax withheldの項目を記入するにはどうやって計算をしたら良いのでしょうか?

Jビザで2年以内の場合の、使用フォームは、1040NRになります。
1040NRの記入例は下記になります。

1040NR

LINE 13: 3,000
LINE 23: 3,000
LINE 27: 212
LINE 27: 212
LINE 36: 2,788
LINE 37: 2,788
LINE 39: 2,788
LINE 40: 3,650
LINE 41: 0
LINE 42: 0
LINE 52: 0
LINE 54: 424
LINE 59: 424
LINE 68: 0
LINE 72: 424

SCHEDULE SE(short A)

LINE 2: 3,000
LINE 3: 3,000
LINE 4: 2,770
LINE 5: 424
LINE 6: 212

3000ドルの所得では、所得税の支払いはありませんが、SOCIAL SECURITYの支払いが$424.00になります。

カリフォルニア 540は下記になります。

LINE 7: 99
LINE 11: 99
LINE 13: 2,788
LINE 15: 2,788
LINE 17: 2,788
LINE 18: 3,670
LINE 19: 0
LINE 31: 0
LINE 32: 99
LINE 33: 0
LINE 35: 0
LINE 91: 0
LINE 93: 0
LINE 111: 0
LINE 115: 0

支払いも、リファンドもありません。

#143
  • tax man
  • 2011/04/04 (Mon) 23:42
  • 신고

#133

>> アメリカに来てからもう9年ほどたちますが、2009年6月にようやく4大を卒業し、OPTの対象になりました。しかし職は簡単には見つからず2009年の年末からようやく派遣の仕事につきました。その派遣ではH1のサポートができないとの事だったので、2010年5月末にサポートしてくれる職場へ転職し、OPTのExtensionをしてもらい、現在に至ります。
5月末までいた派遣の会社ではTaxが引かれていたので、W2のフォームを送ってもらっていますが、現在働いているところでは、今年の1月過ぎまで何も引かれず決まった額のチェックをもらっていました。この場合、やはり払っていなかった分支払う事になるのでしょうか?

ここで質問されている方で、W-2の代わりに、1099-MISCというフォームをもらったという人がいるのに気がつかれたと思います。チェックの額の総額が$600以上になれば、本当ならば、1099-MISCを発効しないといけないのですが、それもしないというのは、全くひどい雇用主ですね。その場合にでも、SCHEDULE Cで申告をして、SELF EMPLOYMENT TAXをSCHEDULE SEで申告します。

>>自分で調べた限りでは、1040NR と8843かなと思っていますが、まちがっていますか?

アメリカに9年もいれば、1040NRではなく、1040での申告です。8843も必要ありません。

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